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内部控制,关于内部控制的所有信息

今日快看!银保监会:理财公司内审部门至少每年开展一次内部控制审计评估

首席合规官应当对理财公司内部控制相关制度、重大决策、产品、业务等进行审查,并出具书面审查意见。理财公司应当建立利益冲突防控制度,不得

中国财政部、证监会规范会计师事务所内部控制审计行为

内部控制特别是财务报告内部控制,是加强财会监督、遏制财务造假、提高上市公司会计信息质量的重要基础。政府监管部门形成合力,强化对上市公

恒银期货被责令改正 风险管理和内部控制存在较大缺陷

证监会河北监管局近日发布的行政监管措施决定书 〔2021〕12号 显示 经查 恒银期货有限公司未建立健全机制对居间业务 客户资料实施有效管理 客户投诉处理制度执